Control Interno
En administración de empresas, el "sistema de control interno" es un conjunto de áreas funcionales en una empresa, de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa.
El sistema de gestión, por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción.
Entre las responsabilidades de la gerencia están:
- Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
- Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
- Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos, difícilmente detectables por simple observación.
0.75MB
Descripción
Por medio del cual tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en estos planes, así como su efectividad dentro de la vigencia del 2022.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
26/04/2024
Publicación:
06/05/2024
3.88MB
Descripción
Por medio del cual se verifica el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto publico en el municipio de San Pedro de los Milagros, mediante la realización de evaluación a la información de contratación de personal.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
10/04/2024
Publicación:
02/05/2024
0.28MB
Descripción
por medio del las entidades del orden nacional y territorial, solicita enviar la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
13/03/2024
Publicación:
02/05/2024
0.54MB
Descripción
Por el medio del cual se verifica y evalúa el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Derechos de Autor y uso adecuado de los programas de computador (software) dentro de la Administración municipal de San Pedro de los Milagros.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/03/2024
Publicación:
02/05/2024
0.60MB
Descripción
Por medio del cual esta herramienta ayuda a la verificación del gasto público de la administración municipal, de forma oportuna que ayude a la toma de decisiones y la mejora continua a la alta dirección.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
17/12/2023
Publicación:
02/05/2024
3.24MB
Descripción
Informe de Auditoría Interna Proceso de Contratación Administrativa 2019. Verificación de requisitos legales y la oportunidad de la rendición de los contratos, en las respectivas plataformas de contratación CGA y Contratos.gov.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/03/2019
1.21MB
Descripción
Informe de Austeridad en el Gasto por el período comprendido del Enero a Marzo de 2019.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/03/2019
1.76MB
Descripción
Informe Pormenorizado de Control Interno por el período comprendido del 01 de Noviembre de 2018 al 28 de Febrero de 2019.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
07/03/2019
10.1MB
Descripción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Vigencia 2019.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
22/01/2019
0.10MB
Descripción
Informe de Evaluación de ejecución del Plan de Desarrollo, vigencia 2018 por Dependencias.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
11/01/2019
0.17MB
Descripción
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias del período comprendido de Enero a Diciembre de 2018.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
11/01/2019
0.90MB
Nombre
Descripción
Como se aprecia en la figura Nº1; la entidad tuvo un resultado general de un 71.1; resultado que lo ubica entre el segundo y tercer quintil; y un poco por debajo del promedio del grupo par
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/01/2019
1.45MB
Descripción
Acta de Aaudiencia Pública de Rendicion de Cuentas Alcaldía Municipal San Pedro de los Milagros -Antioquia.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/12/2018
0.12MB
Descripción
Formulario: CGN2016 Evaluación Control Interno Contable
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/12/2018
2.58MB
Descripción
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno por el período comprendido de Noviembre de 2018.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/11/2018
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Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 06/05/2024
Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 06/05/2024