Control Interno
En administración de empresas, el "sistema de control interno" es un conjunto de áreas funcionales en una empresa, de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa.
El sistema de gestión, por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción.
Entre las responsabilidades de la gerencia están:
- Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
- Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
- Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos, difícilmente detectables por simple observación.
0.17MB
Descripción
Informe Semestral del Sistema de Control Interno, período evaluado del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2021
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
29/12/2021
0.37MB
Descripción
Para la vigencia del 01 de Septiembre al 31 de diciembre del año 2021
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
29/12/2021
0.29MB
Descripción
La Asesora de Control Interno del Municipio, presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para el período del 01 de Julio el 30 de Septiembre de la vigencia 2021.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/09/2021
1.72MB
Descripción
Informe Semestral del Sistema Control Interno para la vigenciaEnero 1 al 30 de Junio de 2021;
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/07/2021
0.32MB
Descripción
La Asesora de Control Interno del Municipio, presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para el período del 01 de Abril hasta el 30 de Junio de la vigencia 2021.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/06/2021
0.85MB
Descripción
En el año 2019 el municipio de San Pedro de Los Milagros no realizó seguimiento al Plan Integral de
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/06/2021
5.79MB
Nombre
Descripción
Adjunto al presente pongo a su conocimiento el informe de la evaluación del desempeño institucional de acuerdo a los resultados arrojados de la medición hecha por el Departamento
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
23/06/2021
1.45MB
Nombre
Descripción
Por medio del cual se realiza el seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades consignadas en el PAAC para el 2021.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/05/2021
0.27MB
Descripción
La Asesora de Control Interno del Municipio, presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, para el período del 01 de enero hasta el 30 de marzo de la vigencia 2021.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/03/2021
8.79MB
Descripción
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros, conforme lo estabiece la ley 1474 de 2021, el Estatuto Anticorrupción y el Decreto 124 de2016
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
29/01/2021
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Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 18/07/2023
Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 18/07/2023