Control Interno
En administración de empresas, el "sistema de control interno" es un conjunto de áreas funcionales en una empresa, de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa.
El sistema de gestión, por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción.
Entre las responsabilidades de la gerencia están:
- Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
- Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
- Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos, difícilmente detectables por simple observación.
0.29MB
Nombre
Descripción
La Oficina Asesora de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, presenta el informe de 2022. PERIODO EVALUADO: Enero 01 a 30 de Abril de 2022
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/05/2022
0.33MB
Descripción
Se realiza informe donde se visualizan los resultados obtenidos, para que la Administración adopte medidas tendientes a mejorar y mantener el buen manejo de los recursos públicos.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/05/2022
0.58MB
Nombre
Descripción
La Contaduría General de la Nación incorporó, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/05/2022
1.10MB
Descripción
Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
03/03/2022
0.14MB
Descripción
Cuandro de Clasificación Documental. Series, Subseries y Tipos Documentales.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/02/2022
0.24MB
Descripción
Divulgar los lineamientos y parámetros institucionales de aplicación general en la Gestión Documental que reglamenten, faciliten y simplifiquen la administración de los documentos y el archivo en la Personería Municipal, bajo un esquema de lenguaje común.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/02/2022
2.09MB
Descripción
Acta de Rendición Pública de Cuentas sobre las actuaciones de la Administración Municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO". 2021."
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/01/2022
9.16MB
Descripción
El Alcalde Municipal de San Pedro de los Milagros, en uso de sus facultades constitucionales y legales
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
26/01/2022
0.70MB
Descripción
Brindar a la comunidad sampedreña un informe de gestión sobre las actuaciones de la Administración Municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo “JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO”
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
25/01/2022
1.36MB
Descripción
Plan Anual de Auditorías 2021. Cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 2021.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/12/2021
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Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 18/07/2023
Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 18/07/2023