Control Interno
En administración de empresas, el "sistema de control interno" es un conjunto de áreas funcionales en una empresa, de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa.
El sistema de gestión, por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción.
Entre las responsabilidades de la gerencia están:
- Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
- Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
- Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos, difícilmente detectables por simple observación.
0.54MB
Descripción
Se consultó el inventario de peticiones, quejas, reclamos, y sugerencias presentadas en el período antes señalado; con el objetivo de determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas y hacer las recomendaciones a la Alta Dirección.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/07/2023
0.74MB
Descripción
-
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
05/07/2023
0.03MB
Descripción
De Los Milagros, Antioquia reportado a la Contraloría General de Antioquía, la entidad no efectúa seguimiento a 7 de los hallazgos del Informe definitivo de la vigencia 2019. Lo que permite evidenciar que no se están suscribiendo de manera oportuna el seg
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
05/07/2023
0.07MB
Descripción
Informe Estado de Control Interno, por el período comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
29/06/2023
0.50MB
Descripción
Primer Informe de Austeridad del Gasto 1 de enero de 2023 a marzo 31 de 2023, La Oficina de Control Interno, debe verificar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las directrices de austeridad en la Entidad.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
24/05/2023
0.50MB
Descripción
Con éste, se da cumplimiento al marco normativo referente a las funciones de la Oficina de Control Interno, en cuanto a verificar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las directrices de austeridad.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
24/05/2023
0.36MB
Descripción
Teniendo en cuenta el alcance efectuado en la metodología para el seguimiento del periodo comprendido entre el mes de enero al mes abril de 2023, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
09/05/2023
1.26MB
Descripción
El propósito de dicho documento, es el de fortalecer la interacción de la administración con la ciudadanía y comprometernos como servidores públicos, a brindarles un trato equitativo, respetuoso, considerado, diligente y sin distinción alguna.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
17/03/2023
0.17MB
Descripción
Cumplimiento normativo que regula el Dllo de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022, así como las acciones implementadas en la entidad en relación Manual Único de Rendición de Cuentas del Dpto Ativo de la Función Pública.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
28/01/2023
12.2MB
Descripción
Brindar a la comunidad sampedreña un informe de gestión sobre las actuaciones de la Administración Municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" 2020-2023."
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
27/01/2023
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Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 18/07/2023
Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 18/07/2023