Control Interno
En administración de empresas, el "sistema de control interno" es un conjunto de áreas funcionales en una empresa, de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa.
El sistema de gestión, por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción.
Entre las responsabilidades de la gerencia están:
- Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
- Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
- Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos, difícilmente detectables por simple observación.
0.75MB
Descripción
Por medio del cual tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en estos planes, así como su efectividad dentro de la vigencia del 2022.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
26/04/2024
Publicación:
06/05/2024
3.88MB
Descripción
Por medio del cual se verifica el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto publico en el municipio de San Pedro de los Milagros, mediante la realización de evaluación a la información de contratación de personal.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
10/04/2024
Publicación:
02/05/2024
0.28MB
Descripción
por medio del las entidades del orden nacional y territorial, solicita enviar la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
13/03/2024
Publicación:
02/05/2024
0.54MB
Descripción
Por el medio del cual se verifica y evalúa el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Derechos de Autor y uso adecuado de los programas de computador (software) dentro de la Administración municipal de San Pedro de los Milagros.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/03/2024
Publicación:
02/05/2024
0.60MB
Descripción
Por medio del cual esta herramienta ayuda a la verificación del gasto público de la administración municipal, de forma oportuna que ayude a la toma de decisiones y la mejora continua a la alta dirección.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
17/12/2023
Publicación:
02/05/2024
0.41MB
Descripción
Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de San Pedro de Los Milagros para el año 2020.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
28/01/2021
0.17MB
Descripción
Se informa a la comunidad Sampedreña sobre los siguientes ítems:*. Evaluación del Riesgo*. Actividades de Control / *. Información y comunicación.*. Actividades de Monitoreo.Período del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2020
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
27/01/2021
0.78MB
Nombre
Descripción
Como se aprecia en la figura Nº1 las mediciones de desempeño están variando desde el año 2018 dentro de la administración Municipal de San Pedro de los Milagros;
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/01/2021
0.13MB
Descripción
Por medio de la cual se brinda a la comunidad sampedreña un informe de gestión sobre las actuaciones de la Administración Municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo JUNTOSCONSTRUIMOS EL CAMBIO"."
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/12/2020
1.23MB
Descripción
En el año 2019 el municipio de San Pedro de Los Milagros no realizó seguimiento al Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS tal como lo
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/12/2020
1.22MB
Descripción
En el contrato 155-2019 cuyo objeto CERRAMIENTO PISTA DE PATINAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, por valor de $ $120.000.000,00 y adicionado en
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/12/2020
3.75MB
Nombre
Descripción
La Contraloría General de Antioquia con fundamento en las facultades otorgadaspor los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/11/2020
4.37MB
Nombre
Descripción
Como resultado de la auditoría adelantada, la Gestión Contractual obtuvo un puntaje de 92,9 como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación resultante de ponderar las variables que se relacionan a continuación:
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/09/2020
0.56MB
Descripción
Informe de evaluacion independiente del sistema de Control Interno por el período comprendido entre Febrero 01 a 30 de Junio 2020.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/07/2020
0.93MB
Descripción
Plan Anual de Auditorías Vigencia 2020
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
18/02/2020
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Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 06/05/2024
Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 06/05/2024