Control Interno
En administración de empresas, el "sistema de control interno" es un conjunto de áreas funcionales en una empresa, de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa.
El sistema de gestión, por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción.
Entre las responsabilidades de la gerencia están:
- Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
- Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
- Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos, difícilmente detectables por simple observación.
0.75MB
Descripción
Por medio del cual tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en estos planes, así como su efectividad dentro de la vigencia del 2022.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
26/04/2024
Publicación:
06/05/2024
3.88MB
Descripción
Por medio del cual se verifica el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto publico en el municipio de San Pedro de los Milagros, mediante la realización de evaluación a la información de contratación de personal.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
10/04/2024
Publicación:
02/05/2024
0.28MB
Descripción
por medio del las entidades del orden nacional y territorial, solicita enviar la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
13/03/2024
Publicación:
02/05/2024
0.54MB
Descripción
Por el medio del cual se verifica y evalúa el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Derechos de Autor y uso adecuado de los programas de computador (software) dentro de la Administración municipal de San Pedro de los Milagros.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/03/2024
Publicación:
02/05/2024
0.60MB
Descripción
Por medio del cual esta herramienta ayuda a la verificación del gasto público de la administración municipal, de forma oportuna que ayude a la toma de decisiones y la mejora continua a la alta dirección.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
17/12/2023
Publicación:
02/05/2024
2.02MB
Descripción
Informe Pormenorizado de Control Interno por el período comprendido entre el 01 de Noviembre de 2019 al 31 de Enero de 2020.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/01/2020
1.05MB
Descripción
Para la difusión e invitación de la comunidad a la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
19/12/2019
1.05MB
Descripción
Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2019
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/12/2019
0.08MB
Descripción
Valorar el grado de madurez del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Estandar de Control Interno. Verificar el Cumplimientode las normas, procesos, planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/12/2019
0.35MB
Descripción
Informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en la entidad para el periodo 01 de Julio al 30 de Octubre de 2019.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
09/11/2019
1.11MB
Descripción
Informe de Austeridad en el Gasto por el período comprendido de Julio a Septiembre de 2019.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/09/2019
0.10MB
Descripción
Entes de Control que vigilan la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros .
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
07/09/2019
1.52MB
Descripción
Informe de Auditoría SIGEP del registro de Hojas de Vida y Declaración de Bienes y Rentas de los Empleados y Contratistas de la Administración Municipal.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
16/07/2019
4.69MB
Descripción
informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno en la entidad para el periodo Marzo 1 a Junio 30 de 2019.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/07/2019
0.96MB
Descripción
Informe de Austeridad en el Gasto por el período comprendido de Abril a Junio de 2019.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/06/2019
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Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 06/05/2024
Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 06/05/2024