Control Interno
En administración de empresas, el "sistema de control interno" es un conjunto de áreas funcionales en una empresa, de acciones especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa.
El sistema de gestión, por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción.
Entre las responsabilidades de la gerencia están:
- Controlar la efectividad de las funciones administrativas.
- Regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia en la empresa.
- Otros aspectos del desarrollo de la empresa, como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos, difícilmente detectables por simple observación.
0.66MB
Descripción
Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública - antes PAAC correspondiente al 1 cuatrimestre de 2024.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
16/05/2024
Publicación:
16/05/2024
0.75MB
Descripción
Por medio del cual tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las acciones definidas en estos planes, así como su efectividad dentro de la vigencia del 2022.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
26/04/2024
Publicación:
06/05/2024
0.28MB
Descripción
por medio del las entidades del orden nacional y territorial, solicita enviar la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software”.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
13/03/2024
Publicación:
02/05/2024
3.88MB
Descripción
Por medio del cual se verifica el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto publico en el municipio de San Pedro de los Milagros, mediante la realización de evaluación a la información de contratación de personal.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
10/04/2024
Publicación:
02/05/2024
0.60MB
Descripción
Por medio del cual esta herramienta ayuda a la verificación del gasto público de la administración municipal, de forma oportuna que ayude a la toma de decisiones y la mejora continua a la alta dirección.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
17/12/2023
Publicación:
02/05/2024
0.54MB
Descripción
Por el medio del cual se verifica y evalúa el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Derechos de Autor y uso adecuado de los programas de computador (software) dentro de la Administración municipal de San Pedro de los Milagros.
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/03/2024
Publicación:
02/05/2024
0.06MB
Descripción
Estado del Sistema de Control Interno en la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros, por el período comprendido desde el 01 de Enero al 30 de Junio de 2024
Categoría
2024
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
26/07/2024
Publicación:
26/07/2024
0.32MB
Nombre
Descripción
Tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presenta a continuación la verificación efectuada con corte a 15 Diciembre de 2023.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/12/2023
0.35MB
Descripción
Segundo informe de Seguimiento al PAAC segundo semestre de 2023, del periodo comprendido entre el mes de Abril al mes de Agosto de 2023, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
04/09/2023
0.40MB
Descripción
Segundo Informe de Austeridad del Gasto 1 Abril -30 de Junio 2023. Marco normativo referente a las funciones de la Oficina de Control Interno, en cuanto a verificar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las directrices de austeridad.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
11/08/2023
0.33MB
Descripción
Se realiza informe donde se visualizan los resultados obtenidos, para que la Administración adopte medidas tendientes a mejorar y mantener el buen manejo de los recursos públicos.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/05/2022
0.20MB
Descripción
Proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2020 – 2023
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
28/08/2023
0.50MB
Descripción
Primer Informe de Austeridad del Gasto 1 de enero de 2023 a marzo 31 de 2023, La Oficina de Control Interno, debe verificar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las directrices de austeridad en la Entidad.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
24/05/2023
1.22MB
Descripción
En el contrato 155-2019 cuyo objeto CERRAMIENTO PISTA DE PATINAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, por valor de $ $120.000.000,00 y adicionado en
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/12/2020
1.23MB
Descripción
En el año 2019 el municipio de San Pedro de Los Milagros no realizó seguimiento al Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS tal como lo
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/12/2020
0.03MB
Descripción
De Los Milagros, Antioquia reportado a la Contraloría General de Antioquía, la entidad no efectúa seguimiento a 7 de los hallazgos del Informe definitivo de la vigencia 2019. Lo que permite evidenciar que no se están suscribiendo de manera oportuna el seg
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
05/07/2023
0.85MB
Descripción
En el año 2019 el municipio de San Pedro de Los Milagros no realizó seguimiento al Plan Integral de
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/06/2021
Número de visitas a esta página 2180
Fecha de publicación 27/06/2023
Última modificación 06/05/2024