CONTROL INTERNO
Listado de documentos
Nombre
Descripción
La Oficina Asesora de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, presenta el informe de 2022. PERIODO EVALUADO: Enero 01 a 30 de Abril de 2022
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/05/2022
Descripción
Se realiza informe donde se visualizan los resultados obtenidos, para que la Administración adopte medidas tendientes a mejorar y mantener el buen manejo de los recursos públicos.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/05/2022
Nombre
Descripción
La Contaduría General de la Nación incorporó, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/05/2022
Descripción
Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
03/03/2022
Descripción
Cuandro de Clasificación Documental. Series, Subseries y Tipos Documentales.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/02/2022
Descripción
Divulgar los lineamientos y parámetros institucionales de aplicación general en la Gestión Documental que reglamenten, faciliten y simplifiquen la administración de los documentos y el archivo en la Personería Municipal, bajo un esquema de lenguaje común.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/02/2022
Descripción
Acta de Rendición Pública de Cuentas sobre las actuaciones de la Administración Municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO". 2021."
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/01/2022
Descripción
El Alcalde Municipal de San Pedro de los Milagros, en uso de sus facultades constitucionales y legales
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
26/01/2022
Descripción
Brindar a la comunidad sampedreña un informe de gestión sobre las actuaciones de la Administración Municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo “JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO”
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
25/01/2022
Descripción
Plan Anual de Auditorías 2021. Cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 2021.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/12/2021