CONTROL INTERNO
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Tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presenta a continuación la verificación efectuada con corte a 15 Diciembre de 2023.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/12/2023
Descargas: 30
Visualizaciones: 36
Descripción
Segundo informe de Seguimiento al PAAC segundo semestre de 2023, del periodo comprendido entre el mes de Abril al mes de Agosto de 2023, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
04/09/2023
Descargas: 23
Visualizaciones: 34
Descripción
Segundo Informe de Austeridad del Gasto 1 Abril -30 de Junio 2023. Marco normativo referente a las funciones de la Oficina de Control Interno, en cuanto a verificar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las directrices de austeridad.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
11/08/2023
Descargas: 42
Visualizaciones: 36
Descripción
Se realiza informe donde se visualizan los resultados obtenidos, para que la Administración adopte medidas tendientes a mejorar y mantener el buen manejo de los recursos públicos.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/05/2022
Descargas: 17
Visualizaciones: 47
Descripción
Proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2020 – 2023
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
28/08/2023
Descargas: 27
Visualizaciones: 29
Descripción
Primer Informe de Austeridad del Gasto 1 de enero de 2023 a marzo 31 de 2023, La Oficina de Control Interno, debe verificar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las directrices de austeridad en la Entidad.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
24/05/2023
Descargas: 11
Visualizaciones: 20
Descripción
En el contrato 155-2019 cuyo objeto CERRAMIENTO PISTA DE PATINAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, por valor de $ $120.000.000,00 y adicionado en
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/12/2020
Descargas: 26
Visualizaciones: 0
Descripción
En el año 2019 el municipio de San Pedro de Los Milagros no realizó seguimiento al Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS tal como lo
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/12/2020
Descargas: 28
Visualizaciones: 0
Descripción
De Los Milagros, Antioquia reportado a la Contraloría General de Antioquía, la entidad no efectúa seguimiento a 7 de los hallazgos del Informe definitivo de la vigencia 2019. Lo que permite evidenciar que no se están suscribiendo de manera oportuna el seg
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
05/07/2023
Descargas: 41
Visualizaciones: 0
Descripción
En el año 2019 el municipio de San Pedro de Los Milagros no realizó seguimiento al Plan Integral de
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/06/2021
Descargas: 49
Visualizaciones: 0
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