CONTROL INTERNO
Listado de documentos
Descripción
Por el medio del cual se verifica y evalúa el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Derechos de Autor y uso adecuado de los programas de computador (software) dentro de la Administración municipal de San Pedro de los Milagros.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/03/2024
Publicación:
14/03/2024
Descargas: 1
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Descripción
Informe al Comité Institucional de Control Interno para realizado el 05 de Diciembre de 2023
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/12/2023
Descargas: 2
Visualizaciones: 1
Nombre
Descripción
Informe resultados medición del Índice de Desempeño Institucional vigencia 2022. A través de este informe control interno, se permite observar que el FURAG es una herramienta importante que contribuye al fortalecimiento de MIPG.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/12/2023
Descargas: 0
Visualizaciones: 1
Descripción
Observaciones al Modelo Integrado de Planeación y Gestión con su componente Sistema de Gestión de Calidad a nivel institucional
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/12/2023
Descargas: 1
Visualizaciones: 3
Nombre
Descripción
Tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presenta a continuación la verificación efectuada con corte a 15 Diciembre de 2023.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/12/2023
Descargas: 0
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Descripción
Estado de la situación de Control Interno en la Entidad, por el período comprendido desde el 30 de Junio hasta el 18 de Diciembre de 2023.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
14/12/2023
Descargas: 1
Visualizaciones: 0
Descripción
SUSCRIPCIÓN Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, VIGENCIA 2022.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/11/2023
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Descripción
Segundo informe de Seguimiento al PAAC segundo semestre de 2023, del periodo comprendido entre el mes de Abril al mes de Agosto de 2023, mediante el presente seguimiento se lleva a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
04/09/2023
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Descripción
Proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 2020 – 2023
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
28/08/2023
Descargas: 2
Visualizaciones: 0
Descripción
Segundo Informe de Austeridad del Gasto 1 Abril -30 de Junio 2023. Marco normativo referente a las funciones de la Oficina de Control Interno, en cuanto a verificar y realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las directrices de austeridad.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
11/08/2023
Descargas: 2
Visualizaciones: 1
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