CONTROL INTERNO
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Plantilla calificacion plan mejorameinto periodo auditado 2017 y la Auditoría se realizó en el año 2018.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/06/2018
Descargas: 28
Visualizaciones: 0
Descripción
SUSCRIPCIÓN Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA, VIGENCIA 2022.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/11/2023
Descargas: 55
Visualizaciones: 0
Descripción
-
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
05/07/2023
Descargas: 20
Visualizaciones: 22
Descripción
Cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 2018.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/09/2018
Descargas: 12
Visualizaciones: 24
Descripción
Plan Anual de Auditorías 2021. Cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento 2021.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/12/2021
Descargas: 10
Visualizaciones: 17
Descripción
Valorar el grado de madurez del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Estandar de Control Interno. Verificar el Cumplimientode las normas, procesos, planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/12/2019
Descargas: 21
Visualizaciones: 15
Descripción
Plan Anual de Auditorías Vigencia 2020
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
18/02/2020
Descargas: 8
Visualizaciones: 12
Descripción
Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
03/03/2022
Descargas: 13
Visualizaciones: 50
Descripción
El Alcalde Municipal de San Pedro de los Milagros, en uso de sus facultades constitucionales y legales
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
26/01/2022
Descargas: 10
Visualizaciones: 20
Descripción
Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, uso indebido del poder
Categoría
CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/08/2022
Descargas: 6
Visualizaciones: 16
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